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老师,顾客下单3000元,给顾客开票后,又给顾客返现500元。我们是不是还需要给顾客开一个500元的折扣呀?

84785000| 提问时间:10/09 15:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
他之前已经开了3000的发票吗?如果是的话,把这个3000的发票重新,开一个3000,在下面开上一个折扣,或者直接开2500。
10/09 16:00
84785000
10/09 16:03
最近不是国家有以旧换新的活动嘛。顾客急着先要发票,后面我们才给他们返现。基本上全部是这种操作,每天都有300-400张发票,如果全部红冲了重新开,感觉不太可行,我想的是全部在开一张折扣,不知道可行不。每一单的返现金额基本不超过500元,或者是不开折扣发票,能直接企业所得税前扣除不
郭老师
10/09 16:04
如果你分开折扣的话,你这个发票没法充销项税额。因为这个折扣,你想要冲销项税额,必须在一张发票里面。
84785000
10/09 16:05
折扣不是红字发票嘛,开出来了,系统不是直接就冲减销项了哒
郭老师
10/09 16:08
看规定 增值税若干具体问题的规定》的通知,规定:“纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣额另开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣额。”
84785000
10/09 16:09
那我们这个怎么处理才好啊
84785000
10/09 16:11
难到只有冲销了在重开的选择,这样也容易引起税务的关注啊 。或者是直接做成费用,企业所得税纳税调增
郭老师
10/09 16:11
他之前已经开了3000的发票吗?如果是的话,把这个3000的发票重新,开一个3000,在下面开上一个折扣,或者直接开2500。 2024-10-09 16:00
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