问题已解决

请问,有一张9月份开的发票忘记冲红,今天给冲红了,然后去报税,电子税务局里增值税一项,表里默认是包括这张被冲红的金额,就是没冲红之前的金额,这个怎么办?

84785042| 提问时间:10/09 16:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
9月正常申报,只能是在10月的所属期市减少销项税
10/09 16:17
84785042
10/09 16:19
老师你说的正常申报是指什么?要把已经冲红这部分税,也申报交上?那不就多交了吗?
家权老师
10/09 16:22
意思是10月红冲不影响9月交税的,9月该交还是得交
84785042
10/09 16:25
那我现在已经冲红了,9月份多交的这部分税,会退吗?
家权老师
10/09 16:27
可以申请退税,也可以抵减后期要交的税
84785042
10/09 16:28
那假如我下个月没有开发票,这个怎么算?
家权老师
10/09 16:31
没明白你所谓的啥怎么算?
84785042
10/09 16:43
就是我9月多交税了,10月份红冲的,那么下个征期就可以抵减掉这部分多交的呗,假如果我下个征期内都没有开发票,那到年底多交的这部分怎么办?
家权老师
10/09 16:43
没有开票就申请退税就行
84785042
10/09 16:45
那我9月份的账怎么记?也是要把多开的发票记进去吗?
家权老师
10/09 16:46
9月份正常做账就是了
84785042
10/09 16:49
正常是指要把多开的记进去呗,那收入也多了啊
家权老师
10/09 16:51
你是10月红冲的,只能在10月调账
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~