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老师,我九月份开的增值税发票,开的不对,需要重新开,那我十月份要怎么处理啊?在电子税务局,红冲吗? 报税的时候的增值税怎么处理呢?
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速问速答如果九月份开的增值税发票不对,十月份可以按以下步骤处理:
一、发票红冲
可以在电子税务局进行增值税发票红冲操作,一般步骤如下:
登录电子税务局,进入发票管理相关模块。
找到 “发票开具” 或类似功能菜单,选择 “红字发票开具”。
按照系统提示输入要红冲的发票代码、发票号码等信息,确认后开具红字发票。
二、报税时的增值税处理
如果在十月份进行红冲操作,且当月没有开具正确的蓝字发票进行替换:
在申报增值税时,红冲的发票金额会减少当月的销售额和销项税额。
如果前期该发票对应的销售额和销项税额已在九月份申报缴纳增值税,红冲后可能会产生多缴税款的情况。这种情况下,可以在申报时填写相关表格(如《增值税纳税申报表附列资料(一)》等),将红冲的销售额和销项税额以负数形式填写在对应栏次,以冲减当期的应税销售额和销项税额。
如果存在多缴税款,可以申请退税或者留待以后期间抵减应纳税额。
如果在十月份红冲后又开具了正确的蓝字发票:
红冲的发票同样以负数形式在申报时冲减销售额和销项税额,新开具的蓝字发票按正常情况计入销售额和销项税额进行申报。
2024 10/09 16:31
84785024
2024 10/09 16:35
老师,我是红冲后又开出正确的蓝字发票,
我在申报九月份的销售额和销项税额填写负数就可以了是吗?
十月份新开的这张蓝字发票,等到11月份报税的时候再填写正确的销售额和销项税额进行申报,对吗?
朴老师
2024 10/09 16:37
同学你好
对的
是这样
84785024
2024 10/09 16:37
好的 谢谢老师
朴老师
2024 10/09 16:39
满意请给五星好评,谢谢