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老师你好,小规模申报表第19栏本期免税额是按3%填列?是吗?(没有超)然后增值税减免税申报表这个表就按0吗

84785039| 提问时间:10/09 18:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的,减免明细表不交税的,不用填。
10/09 18:05
84785039
10/09 18:08
一提交就提示这个,是什么意思啊
郭老师
10/09 18:08
你好 可以忽略提交的
84785039
10/09 18:10
减免表这个表我就压根没动啊 。 忽略掉没问题吧
郭老师
10/09 18:12
对的是的,没有问题的。
84785039
10/09 18:12
为什么会出现这个比对不通过的问题啊
郭老师
10/09 18:13
因为你开的是1%,减免的是填写的3%,导致的不一致。
84785039
10/09 18:14
都会出现这种情况吗? 减免表那里确定不用管吗
郭老师
10/09 18:15
对的是的,只要季度30万以内开的普通发票,1%的都会出现这个提示的。
84785039
10/09 18:19
哦哦那就行,没有税额的也不用选那个减税性质代码是吗? 我就说以前从来没有出现过,现在怎么出来了
郭老师
10/09 18:20
是的,减免明细表都不需要填写,打开保存一下就行。
84785039
10/09 18:24
好的 谢谢老师
郭老师
10/09 18:27
不用客气,工作愉快。
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