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老师,建筑公司成本票没及时开出来,怎么计提成本票
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速问速答您好,这个的话,是不是你们已经支付了?
2024 10/09 21:44
84784964
2024 10/09 22:02
老师,大部分没支付,所以对方没给开发票,但是现在需要做成本交税,问下您怎么计提成本票呢
小锁老师
2024 10/09 22:03
您好,这个的胡,一般成本的话,是可以按照收入的80%对应的,这个
84784964
2024 10/09 22:05
怎么做账计提呢老师
小锁老师
2024 10/09 22:06
借 主营业务成本贷 应付账款——暂估入库款
84784964
2024 10/09 22:11
老师,等以后有了成本票再怎么冲呢,之前有了成本票都是借工程施工-合同成本-直接人工费-xx项目,贷应付账款,结转时借主营业务成本,贷工程施工-合同成本-直接人工费
小锁老师
2024 10/09 22:48
嗯对这个理解是没错的
84784964
2024 10/10 07:25
老师,您这是不计提的分录,如果计提了以后怎么做账,怎么冲呢
小锁老师
2024 10/10 09:23
是这样的,因为这个如果结转 借主营业务成本,贷工程施工-合同成本-直接人工费了,然后这个时候红冲的话 就可以直接 借 主营业务成本 贷 应付账款,这样做就可以的