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麻烦问下老师,就是9月份给客户开的发票,款已经收了,现在有变合同不能进行,要红冲发票,然后退款是在11月退给他们,麻烦问下怎么处理呢

84784966| 提问时间:2024 10/10 09:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款负数 贷主以业务收入负数、 应交税费负数 之前做了成本的,也需要红冲。
2024 10/10 09:25
84784966
2024 10/10 09:27
老师,麻烦问下9月,10月,11月怎么处理,9月我们开的发票,10月红冲发票,11月退款给客户
郭老师
2024 10/10 09:28
10月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。11月份借应收账款贷银行存款
84784966
2024 10/10 09:32
9月呢?老师
郭老师
2024 10/10 09:33
借银行 贷主营业务收入应交税费。
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