问题已解决

公司因业务需要,9月份去税局预交的增值税及附加税,该笔业务该怎样做账?

84785000| 提问时间:10/10 09:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借、应交税费、预交增值税附加税 贷、银行存款
10/10 09:44
84785000
10/10 09:45
能不能把增值税和附加税分开做分录,应该怎样写分录?
郭老师
10/10 09:47
借应交税费,预交增值税贷,银行存款。 借应交税费,城建税、地方教育、教育附加 贷,银行存款。
84785000
10/10 09:51
这预交的增值税及附加税,到月底还需要做计提的分录吗?
郭老师
10/10 09:52
你好,需要的,借,应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 次月申报抵扣。借,应交税费未交增值税。贷,应交税费预交增值税。
84785000
10/10 09:53
月底是不是只需要做剩余增值税应计提附加税的分录?
郭老师
10/10 09:53
是的对的是的对的。
84785000
10/10 09:55
好的,谢谢老师,我在想想
郭老师
10/10 09:55
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~