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老师,申报以前年度损益调整的时候,有退税,这个退税怎么做分录

84785021| 提问时间:10/10 11:39
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
10/10 11:40
84785021
10/10 11:57
老师,你看这样可以吗,总1万8千多,退了一个二季度的,还有的是以前年度损益调整。
宋生老师
10/10 11:58
你好,二季度的正常红字冲减计提,然后收到 做以前年度的就按照上面的做。
84785021
10/10 11:58
那这样做分录可以吗,上面的图片。
宋生老师
10/10 11:59
对的,你的凭证没问题。
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