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老师,申报以前年度损益调整的时候,有退税,这个退税怎么做分录
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速问速答你好,退税会计分录
借:应交税费--应交企业所得税
贷:以前年度损益调整
同时结转以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
实际收到退回的税款时:
借:银行存款
贷:应交税费--应交企业所得税
10/10 11:40
84785021
10/10 11:57
老师,你看这样可以吗,总1万8千多,退了一个二季度的,还有的是以前年度损益调整。
宋生老师
10/10 11:58
你好,二季度的正常红字冲减计提,然后收到
做以前年度的就按照上面的做。
84785021
10/10 11:58
那这样做分录可以吗,上面的图片。
宋生老师
10/10 11:59
对的,你的凭证没问题。