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老师,我们是供热企业
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速问速答你好,具体的什么问题的?
10/10 14:40
84784962
10/10 14:41
取暖费会在供暖期前一次性收取,确认收入是需要分期还是可以一次性确认
郭老师
10/10 14:41
你好,政策规定的是按月确认收入,但是你一次确认收入也没有问题。
84784962
10/10 14:44
如果是分期 那开出的发票怎么分
郭老师
10/10 14:45
借银行存款
贷、预收账款应交税费、应交增值税销项、
按月借预收账款贷主营业务收入。
84784962
10/10 14:46
开发票的怎么确认呢
郭老师
10/10 14:47
你好,我上面给你写了呀,预收账款是发票的不含税金额。然后每个月确认收入就不要开发票了。
84784962
10/10 14:47
一次性确认的话,会不会出现收入和成本不配比呢
郭老师
10/10 14:48
你成本可以先暂估,但是发票必须在次年的汇算清缴之前取得。
84784962
10/10 14:50
非供暖期的几个月,没有收入,比如电费,人员工资是记成本费用还是待摊费用呢
郭老师
10/10 14:50
做管理费用里面的。
84784962
10/10 14:52
像电费我们都是收到发票做成本,月末转进主营业务成本,这样可以吗
郭老师
10/10 14:53
银行有对应的收入,可以的。
郭老师
10/10 14:53
有对应的收入,可以的。
84784962
10/10 14:53
老师,非供热期的时候没有收入,也可以这样做吗?
郭老师
10/10 14:55
不可以啊,只能做费用。
84784962
10/10 14:56
那非供热期的电费属于成本,他应该怎么记账呢
郭老师
10/10 14:57
你好,它怎么会属于成本?你使用了吗?就像7月份,它不是供暖期。你们单位发生的电费借管理费用电费贷、银行存款,他还不属于供暖期,还没有提供供暖不是。
84784962
10/10 15:00
那是非供暖期记费用,供暖期的时候接着记费用还是成本呢?
郭老师
10/10 15:01
你好,如果是供暖车间发生的成本,如果是后勤的费用。