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暂估商品入库,做了结转销售成。后面取得发票,做红冲分录。结转销售成需要红冲,再做一笔正确的吗?小规模

84785034| 提问时间:10/10 17:34
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,如果暂估金额和发票一致,结转成本的分录不用红冲。如果不一致,再红冲重新结转或者是补记差额部分。
10/10 17:36
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