问题已解决

老师,因结算时间问题,9月的收入,10月份才开票,9月份我要做收入吗?如果我要做,9月是做未开票收入吗? 借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100 应交税费—应交增值税(销项税额)13 那我10月份开出票,如何做账?分录如何写?急问,谢谢

84784976| 提问时间:10/11 06:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 10月份做就可以 差的时间不长
10/11 06:54
84784976
10/11 06:57
因为不做9份就没有收入?如果要做的话,该怎么做?
郭老师
10/11 06:58
是 要做的就你写的
84784976
10/11 07:59
10月的分录,怎么写?
郭老师
10/11 08:01
借,应收账款负数113 贷,主营业务收入负数113 应交税费负数,113 借,应收账款,113 贷,主营业务收入、110 应交税费13 借,银行存款,贷,应收账款。
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