问题已解决
小规模纳税人,7月份红冲了6月份的一张发票(其中一栏开错了成免税了),又重新开了一张正确税率的正数发票。 问题1:该笔业务如何做记账凭证? 问题2:本季度报税,网上申报本期免税额出现负数(小微企业免税额:0+未达起征点免税额:0之和不能大于本期免税额-842.4),提示申报失败。 请问这种情况该如何处理?
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速问速答红冲发票账务处理:
借:应交税费-应交增值税-销项税金
贷:应交税费-应交增值税-销项税金
差额部分冲减主营业务收入
10/11 11:32
婵老师
10/11 11:35
你这是红冲的发票税额大于重新开具的发票对吗