问题已解决

小规模纳税人,7月份红冲了6月份的一张发票(其中一栏开错了成免税了),又重新开了一张正确税率的正数发票。 问题1:该笔业务如何做记账凭证? 问题2:本季度报税,网上申报本期免税额出现负数(小微企业免税额:0+未达起征点免税额:0之和不能大于本期免税额-842.4),提示申报失败。 请问这种情况该如何处理?

84785022| 提问时间:10/11 11:25
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婵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
红冲发票账务处理: 借:应交税费-应交增值税-销项税金 贷:应交税费-应交增值税-销项税金 差额部分冲减主营业务收入
10/11 11:32
婵老师
10/11 11:35
你这是红冲的发票税额大于重新开具的发票对吗
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