问题已解决
公司收到有一张 金额12440.7 税额1617.3 合计金额14058 的发票。并且抵扣了,税务局发现开发票销售商家有问题,让把税额转出。请问 税额转出后怎么做分录
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速问速答你好,这个是今年的还是以前的?当时做了成本费用吗?
10/11 13:18
84785017
10/11 13:23
2023年的。做成本了。
郭老师
10/11 13:37
借以前年度损益调整
贷应交税费应交增值税进项转出
84785017
10/11 13:44
下一步银行账目 :借应交税费(进项转出)1617.3。 贷 银行存款 对吗。那库存商品的分录要做吗
郭老师
10/11 13:48
借应交税费,应交增值税进项转出
贷应交税费查补税款,
借应交税费查补税款
贷银行存款。
84785017
10/11 13:51
库存用调整分录吗
郭老师
10/11 13:54
你好,不需要调整的
84785017
10/11 13:56
那以前年度损益调整1617.3元是吗
郭老师
10/11 13:59
是的对的是的对的。