问题已解决
老师好,8月份的有张发票还没认证,9月份的时候发现开错对方红冲重新开了,金额比之前开的少,要怎么做账好呢?8月份入的是长期待摊费用,要每个月分摊的
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速问速答同学,你好
9月份,先红冲之前的分录,再根据新开的发票重新做
10/11 14:55
84784957
10/11 14:56
那之前摊销的也要红冲是吧?
小菲老师
10/11 14:56
同学,你好
嗯嗯,是的
84784957
10/11 14:58
可以倒回去改8月份的凭证么?第三季度还没报所得税,改红冲的那个发票不入账
小菲老师
10/11 14:58
同学,你好
是可以的
84784957
10/11 14:59
好的,谢谢老师!
小菲老师
10/11 14:59
不客气,祝工作顺利