问题已解决

请问老师,公司收到股东用专利投资,那入账时,是记无形资产,贷方实收资本 再把无形资产转到累计摊销科目,按10年摊销是吗? 这个专利应该放到哪个科目摊销呢,目前没用上

84785012| 提问时间:2024 10/11 15:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好是的,就是这样做,这个是记住了管理费用,办公费。
2024 10/11 15:04
84785012
2024 10/11 15:07
放到管理费用,办公费的理由是?因为我没太理解具体意思
宋生老师
2024 10/11 15:09
你好,看这个专利是用到哪里,比如你是用到车间生产产品的话就进入到制造费用-专利费摊销。
84785012
2024 10/11 15:10
目前没用上,就是股东做技术投资入股了,这种情况怎么处理呢
宋生老师
2024 10/11 15:11
你好这样子的话你计入管理费用-无形资产摊销
84785012
2024 10/11 15:13
好的,无形资产是当月入账,当月就得摊销吧
宋生老师
2024 10/11 15:14
你好是的就是这样的
84785012
2024 10/11 15:21
老师,无形资产转到累计摊销科目,是借:累计摊销,贷:无形资产吧?
宋生老师
2024 10/11 15:30
你好,是的,最终结转的时候是这样。
84785012
2024 10/11 15:40
可是这么做的话,累计摊销的余额是贷方,还是个负数,这正常吗? 比如,借:无形资产-100w,贷方实收资本-100w 转累计摊销:借:累计摊销-100w, 贷无形资产-100w 摊销:借管理费用-累计摊销-8333.33 贷:累计摊销-8333.33 现在累计摊销余额是8333.33-1000000=-991666.67
宋生老师
2024 10/11 15:42
你这些金额都是负数吗?
84785012
2024 10/11 15:45
不是噢,前面的都是正数,就是这个累计摊销余额是8333.33-1000000=-991666.67(负数)
宋生老师
2024 10/11 15:50
你好,你第二个做的不对呀,,你要最终等摊销完了之后才做。这一笔。
84785012
2024 10/11 15:57
明白了,谢谢老师,那无形资产入账的100w先挂着,等摊销完了,再结转掉》?
宋生老师
2024 10/11 15:59
有是的就是这样子
84785012
2024 10/11 16:01
谢谢老师,非常感谢您的耐心、专业讲解
宋生老师
2024 10/11 16:01
你好,不用客气的了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~