问题已解决

老师,比如说一张专票1060元,不含税金额1000,进项增值税60。报销的时候只报了1030,那入账时费用是按1030减去进项税60之后,的970计入吗?

84784986| 提问时间:10/11 15:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,其实建议你直接按照1060入账,然后剩下的不用支付的部分计入到营业外收入。
10/11 15:35
84784986
10/11 15:36
为什么呢?直接扣掉不用支付的部分不可以吗?
宋生老师
10/11 15:37
你好,可以的操作没问题,只是税务局一说起来,他认为你虚开发票或者开假的发票,没必要这样子。
84784986
10/11 15:49
如果是普票呢?
宋生老师
10/11 15:51
普通发票可以按你说的做,普通发票一般管理的没有那么严格。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~