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老师 之前做的暂估入库,并在月末领用,跨月收到发票后,是先冲红暂估,还是先做正数收到发票的分录?可以写一下账务处理么?

84785006| 提问时间:10/11 15:43
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
yeah先红冲之前的,然后再按发票重新做。
10/11 15:44
84785006
10/11 15:45
可是,老师,我暂估之后,本月就领用了。下月先冲红的话,原材料不就是负数了么?
宋生老师
10/11 15:47
你冲红了,然后又做了,就没问题了呀。
84785006
10/11 15:47
嗯嗯是的 那这样的话也还是先冲红是吧
宋生老师
10/11 15:49
你好,对,就是这样的。
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