问题已解决
老师,应交税费 应交增值税(待抵扣进项税)余额不对,需要怎么冲平呀!
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速问速答您好,调平的话,通过营业外收支就可以
10/11 16:11
84784950
10/11 16:13
还需要抵扣哦
刘艳红老师
10/11 16:14
那就挂账上,不用管他的
84784950
10/11 16:15
借方待抵扣余额少了哦
刘艳红老师
10/11 16:15
意思是你少计提了待抵扣,是吧
84784950
10/11 16:18
实际发票的金额要比账上的金额多
刘艳红老师
10/11 16:19
那就是少计提了,补计提就可以了
刘艳红老师
10/11 16:20
借:应交税费-待认证
贷:其他应付款