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老师,研究院可以开票和收票吗?
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10/11 16:33
84784959
10/11 16:35
老师,那他能开设备费和技术开发费的发票吗?
家权老师
10/11 16:35
可以开的,做税务登记就行
84784959
10/11 16:51
老师,那为什么对方说开不了发票呢?
家权老师
10/11 16:52
开不了也得去税局代开,那个是增值税的应税行为
84784959
10/11 16:57
老师,是这样的,我们开票给研究院,开设备费及技术开发费100万,然后研究院再开给A公司120万,设备费及技术开发费,业务是A公司与研究院签了技术开发合同,研发一台设备,合同总价款120万,研究院又找到我们和我们签了一样的合同,合同金额是100万,所以我们给研究院开发票,研究院给A公司开发票,整个过程有问题吗?老师
家权老师
10/11 17:02
流程没错,只是研究院必须要开票,不开票就是逃税
84784959
10/11 17:11
老师,对方财务跟我说他们只能开财政类的那种收据,是这样吗?
家权老师
10/11 17:12
简直是胡说,那个是增值税的应税行为,开财政票据就是逃税。
84784959
10/11 17:17
老师,这是从网上找的他们家的信息
家权老师
10/11 17:18
事业单位也是可以开发票的。只是他们违规操作
84784959
10/11 17:19
老师,我看上面写的行业是教育,莫非教育是费盈利性质是,所以不可以开发票?
家权老师
10/11 17:20
都要开票的,只是他们操作不对
84784959
10/11 17:20
非盈利性质的
84784959
10/11 17:21
好的,辛苦老师,那我再问问
家权老师
10/11 17:25
按规定增值税行为,都要开票的。
不管对方是否开票,都要申报增值税,不然就是逃税行为。
对于取得财政票据方只能做费用,不能抵扣进项
84784959
10/11 17:32
老师,A公司是小规模纳税人,不需要抵扣进项,您的意思是研究院可以给A公司开收据,但是在报税时,需要将这部分申报无票增值税吗?
家权老师
10/11 17:36
是的,研究院必须要申报增值税的,按无票收入申报
84784959
10/11 17:44
老师,A公司收到收据后,到年底汇算清缴是,都要这部分金额都要纳税调增吧,因为收到的是收据不是发票
家权老师
10/11 17:50
财政票据可以合法的税前扣除凭证,只是本身应该开发票而开的财政票据跟业务内容不符,不能税前扣除
家权老师
10/11 18:02
《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》第八条明确,行政事业单位按照自愿有偿的原则,提供的信息咨询、技术咨询、组织展销等服务,其收费属于经营服务性收费,应当依法使用税务发票,不得使用资金往来结算票据。也就是说,企业在接受行政事业单位提供的上述服务后,应取得服务提供方开具的发票、税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证,作为税前扣除凭证。