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5月份开具的负数发票15万没做账,我现在9月账做进去了,但是报税审核过不去,发票金额跟系统对不上,这个怎么处理?
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速问速答您好,5月份开具的负数发票肯定是申报过了,系统会比对的,我们只是账没做,账表不符,补个分录就好了,如果5月系统当是未开票收入比对通过了,我们要更正申报5月份
10/11 18:14
84784964
10/11 18:17
我上次核对发现,5月做账比申报多了15万,更正申报,把税给补上了
廖君老师
10/11 18:23
哦哦,那就是我们申报对的,只是账没有同步,这个就好办了,把分录补在9月或10月就可以,这又没跨年的
84784964
10/11 18:31
更正申报的时候我只是账上的收入和申报收入核对了。没发现竟然还有发票没做账,5月份的申报表本来是对的,我更正申报,还补缴的增值税。那这样的话又回去更正申报5月份的退税吗?
廖君老师
10/11 18:34
您好,是的,要退税给我们的,我们是更正正确了,有申报依据
84784964
10/11 18:38
更正的话增值税申报表,财务报表都更正吗?
廖君老师
10/11 18:38
您好,是的,因为更正后收入变了,利润表就变化了,