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老师,7月先开票也计提了销项,8月缴费时进项抵扣了一些,这样8月缴费时要怎么做账?7月计提和8月抵的多出来要怎么做帐?请赐教
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速问速答你好,8月份是借,应交税费,未交增值税贷,银行存款。你是一般纳税人吗?
10/12 10:34
宋生老师
10/12 10:34
什么叫8月多出来的?
84785017
10/12 10:35
是一般纳税人
84785017
10/12 10:36
7月计提的销项,8月没抵完
84785017
10/12 10:36
要怎么处理
宋生老师
10/12 10:37
你好,这个直接在申报表上留底就可以了。
84785017
10/12 11:08
账务上不用处理是吧老师
宋生老师
10/12 11:09
你好,是的,这个账上不用处理。
84785017
10/12 11:09
好的谢谢
宋生老师
10/12 11:34
你好,不用客气的了