问题已解决
餐饮专票误抵扣,更正完凭证,原来所以结转的分录需要更正吗?都需要做哪些工作?比如报税进项税额转出,红冲更正原来的分录,那原来所以结转的分录怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学,你好
餐饮专票误抵扣,之后发现,是否已经跨月?
10/12 12:01
84785020
10/12 12:31
跨月未跨年,数月前
已经抵扣完了
小菲老师
10/12 12:39
同学,你好
做分录
借:费用
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
84785020
10/12 13:32
原来管理费用结转损益,不用管是吗?
小菲老师
10/12 13:34
同学,你好
不用管的