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餐饮专票误抵扣,更正完凭证,原来所以结转的分录需要更正吗?都需要做哪些工作?比如报税进项税额转出,红冲更正原来的分录,那原来所以结转的分录怎么处理

84785020| 提问时间:10/12 12:00
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 餐饮专票误抵扣,之后发现,是否已经跨月?
10/12 12:01
84785020
10/12 12:31
跨月未跨年,数月前 已经抵扣完了
小菲老师
10/12 12:39
同学,你好 做分录 借:费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
84785020
10/12 13:32
原来管理费用结转损益,不用管是吗?
小菲老师
10/12 13:34
同学,你好 不用管的
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