问题已解决

我们做出口业务,对应进项发票也做了退税勾选了,只是还没申请退税,那这个业务账务处理怎么做呢,这个税额会挂在账务上,

84784952| 提问时间:10/12 12:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好这个做进项就可以的。
10/12 12:12
郭老师
10/12 12:12
借库存商品应交税费、应交增值税,进项贷,银行放款。
84784952
10/12 12:15
我做了的,就是这个本来要出口退税的税额会和留底税额算在一起了,我增值税申报表是分开的,这样到时就会导致我们财务报表和增值不一致呢,如果我们申请了退税就可以把这项税额 借其他应收款贷应交税费-出口退税,现在没申请退税呢 这个税额怎么处理
郭老师
10/12 12:16
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税金向你先结转。 在借方表示等待退税的不是留底
84784952
10/12 15:37
老师 申报财务报表要重分类之后申报 还是不用 那种方式好些
郭老师
10/12 15:38
你好,建议还是从分类。
84784952
10/12 15:40
好的 谢谢老师
郭老师
10/12 15:40
不用客气,工作愉快。
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