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老师,您好,你看下,这系统对比和我提交的不一样,我从哪查,我感觉我提交的增值税是对的

84784998| 提问时间:10/12 12:27
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
如果系统对比结果与你提交的不一致,且你认为自己提交的增值税是正确的,可以从以下几个方面进行核查: 一、检查发票记录 核对纸质发票与电子发票台账: 仔细检查当期开具的所有增值税普通发票的纸质原件,确认发票上的金额、税率等信息准确无误。同时,对比电子发票台账中的记录,确保两者一致。 重点关注系统提示有差异的发票,如金额为 - 47524.75 元和 - 1425.74 元的发票,检查其开具是否符合规定,是否存在误操作。 发票管理系统查询: 登录发票管理系统,查询当期申报的普通发票明细。查看发票的开具时间、购买方信息、销售方信息、金额、税率等关键内容,确认与你自己记录的一致。 检查是否存在重复开票、发票作废未及时处理等情况,这些都可能导致申报数据与系统对比不一致。 二、审查财务账目 销售账目核对: 查看企业的销售账目,包括销售收入明细账、应收账款明细账等。核对与增值税普通发票相关的销售记录,确认销售额的计算准确无误。 特别注意负数销售额的记录,如退货、折扣等情况,确保其在财务账目中正确反映。 税务计算过程复查: 重新检查增值税的计算过程。根据发票上的销售额和适用税率,计算当期应缴纳的增值税额。确保计算方法正确,没有遗漏或错误计算的情况。 检查是否存在税收优惠政策的适用错误,导致增值税计算不准确。
10/12 12:28
84784998
10/12 12:40
老师,我是不是我冲红了,还得填减免税申报表
84784998
10/12 12:40
我看差额是减税那部分
朴老师
10/12 12:45
同学你好 减免的也得冲红了
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