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老师,资产负债表出的预付账款是 应付借+预付借 应付贷方有余额在负债表,怎么移到资产这边

84785015| 提问时间:10/12 15:11
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
资产负债表 选择往来重分类
10/12 15:12
84785015
10/12 15:16
我重分类过来,就是预付有余额,明细有笔负数,负数在负债应付账款
文文老师
10/12 15:17
那不对,重分类后,往来科目不会有负数
84785015
10/12 15:18
现在资产负债表没有负数 我就是看预付和应付都有余额,想把他们合并
文文老师
10/12 15:23
启用了往来重分类,不论账上是否同时启用了预付或应付,只要明细有借方与贷方余额,资产负债表上都会有数据的
84785015
10/12 15:25
可以自己修改公示吗?
84785015
10/12 15:26
把应付贷方和预付借方合计
84785015
10/12 15:28
应付借方+预付借方-应付贷方-预付贷方
文文老师
10/12 15:28
可以自己修改公式
84785015
10/12 15:32
这样修改不错吧
文文老师
10/12 15:37
按重分类的标准,是不合适的
84785015
10/12 15:40
这样报税有影响吗?
文文老师
10/12 15:42
若不影响小微的认定,没影响
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