问题已解决

老师,23年有张发票异常抵扣专管员让这月做进项转出,这张发票去年已经入账了,今年10月申报增值税,销项2000,进项1800,进项转出100,这月末增值税结转和进项转出补税账务上怎么写分录?

84785034| 提问时间:10/13 08:02
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:原材料等 100 贷:应交税费—应交增值税-进项税转出 100 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)300 贷:应交税费——未交增值税 300
10/13 08:04
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