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老师,应收账款外币,月末怎么结平?本月出口销售商品,借:应收账款(美元)贷:主营业务收入(美元)月末汇兑损益,借:红字财务费用贷:应收账款,下个月出口收入结汇时,按照当日的汇率结汇的,借:银行存款贷:应收账款,这样做分录对吗?为什么收入账款有余额?怎么结平

84784993| 提问时间:10/13 14:44
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,应收账款是这样做分录。 把收入结转到本年利润,就结平了 借:主营业务收入,贷:本年利润 
10/13 14:45
84784993
10/13 14:59
老师,我说的是应收账款有余额怎么结平?借:应收账款美元3000*7 .0352贷:主营业务收入3000*7.0352月末汇兑损益借:财务费用3000*7.0644贷应收账款3000.7.0644应收账款贷方就有余额,怎么办?
邹老师
10/13 15:01
你好,汇兑损益只是汇率变动的部分=3000*(7.0644—7 .0352),你做的金额不对。 然后做收款分录,应收账款余额就 结平了
84784993
10/13 15:03
没明白,老师,能具体讲讲吗?金额应该怎么做?
邹老师
10/13 15:04
你好 销售的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入   外币金额*当时汇率 月末汇兑损益,借:财务费用,贷:应收账款  3000*(7.0644—7 .0352) 收款的时候,借:银行存款,贷:应收账款  3000*收款当时的汇率 
84784993
10/13 17:08
销售的时候借:应收账款3000*7.0352=21105.6贷:主营业务收入21105.6月末汇兑损益时,借:财务费用红字3000*(7.0644-7.0352)=-87.6贷:应收账款:-87.6下月结汇时借:银行存款3000*7.0742=21222.6财务费用:-29.4贷:应收账款21193.2对吗?
邹老师
10/13 18:06
你好,如果汇率正确,这样处理是正确的。
84784993
10/13 19:25
明白了老师,谢谢
邹老师
10/13 19:46
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
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