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期初数那里只是录预付账款吗?银行存款不用录吧

84784995| 提问时间:10/13 16:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个期初是上一个月月末的余额,你看一下,你上一个月月末都有哪些余额?
10/13 16:01
84784995
10/13 16:03
从这个月开始建帐,那7月买的软件费需要摊销吗?
84784995
10/13 16:03
23800元,使用期18个月
84784995
10/13 16:03
后期使用,继续交维护费
郭老师
10/13 16:06
建议分摊做长期待摊费用,然后分摊18个月。
84784995
10/13 16:10
好的,现在开始建帐,请问直接是在长期待摊费用那里录期初数23800元吗
郭老师
10/13 16:13
建议你把这笔账务处理写上,写到这个月。然后7~10月份的分摊。
84784995
10/13 16:16
具体怎么写呢?是当3个月的费用吗?长期待摊费用 23800/18*3=3966.67元
84784995
10/13 16:16
期初就填:19833.33
郭老师
10/13 16:17
借长期待摊费用 贷,银行存款 借管理费用贷长期待摊费用。
84784995
10/13 16:18
这个月从新建帐,请问怎么填期初数
郭老师
10/13 16:18
不填写不填写,你只填写个体户发生的那个不行吗?
84784995
10/13 16:20
不太明白。现在开始录期初数,按什么数填写比较好呢
84784995
10/13 16:22
长期待摊费用直接填摊销后的金额可以吗
郭老师
10/13 16:28
银行存款 还有一个未分配利润,是个体户之前留下的。 然后,你企业发生的所有的业务都做进来,长期待摊费用必须是原先的发生额。
84784995
10/13 16:31
长期待摊费用期初按23800元录入,是吧,请问还有哪个数要录呢
郭老师
10/13 16:34
不是录入期初 他是做账务处理,期初是上一个月末的余额。为什么让你录入个体户?因为你们是从个体户转到了公司。你个体户可以有业务 但是你这个七暂发生的是企业的业务,你之前没有做,现在需要补进来的。
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