问题已解决

老师:九月收到一笔4万付款,其中2万是8月已开票应收账款。借 银行存款 贷 应收账款 那剩下的2万 准备等到10月开票,九月的分录怎么做?

84785031| 提问时间:10/13 20:20
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,也是这个分录 借 银行存款 贷 应收账款 ,应收账款在贷方余额是重分类到预收里,一个往来单位只用一个往来科目,方便对账的,负债表列示时重分类就好 了
10/13 20:22
84785031
10/13 20:23
好的明白了,谢谢老师
廖君老师
10/13 20:31
 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~           希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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