问题已解决
老师,请教一个问题,如下图
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速问速答您好,借:成本费用类 贷:其他应收款
10/14 09:26
84785021
10/14 09:32
借:主营业务成本14851.49
应交税费-进项税148.51
贷:其他应收款15000
84785021
10/14 09:32
是这样做吗,
84785021
10/14 09:33
发票收到后把发票附在这个分录后面可以吗,
小愛老师
10/14 09:34
您好,暂估的,不能确认进项税额。如果税额确定、在近期开来也是可以的
84785021
10/14 09:37
那我可不可以直接按价税合计暂估成本,发票收到后把之前暂估的反方向冲了,再按照发票实际金额入账
小愛老师
10/14 09:41
您好,这样是可以的,暂估入库有差异是合理的