问题已解决

建筑公司10月银行存款交的所属期9月的异地预缴税款,9月分录怎么写

84785014| 提问时间:10/14 10:42
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育、教育附加、所得税 贷、银行存款。
10/14 10:44
84785014
10/14 10:45
这样记完银行存储9月底是负数了
郭老师
10/14 10:46
你好,这个账务处理做到10月份。
84785014
10/14 10:47
9月预缴不做账吗?
郭老师
10/14 10:48
你好,你不是说10月份交的。
郭老师
10/14 10:48
如果是10月份交的话, 银行存款一定贷方是在10月份才做。
84785014
10/14 10:49
9月账上没有预缴税款期末结转数额就不对了
郭老师
10/14 10:50
肯定是正确的呀,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税,这个是销项税额减进项税额算出来的。然后你需要抵扣在10月份借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税不就可以了吗?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~