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老师,购买免税农产品,在计算抵扣增值税时,这个金额是含税还是不含税计算呢

84785012| 提问时间:10/14 11:06
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接按开票金额*9%计算增值税
10/14 11:07
84785012
10/14 11:09
这样跟付款金额不符
84785012
10/14 11:09
老师,现在有留底税额,申报时这个税额怎么处理呢?
84785012
10/14 11:10
分录应该怎么做?
家权老师
10/14 11:12
借:原材料   发票金额*0.91       应交税费-增值税-进项发票金额*0.09 贷:银行存款等
84785012
10/14 11:16
比如我支付了10.9万,开票免税10.9万,这个分录怎么处理呢?
家权老师
10/14 11:18
借:原材料   10.9万*0.91       应交税费-增值税-进项 10.9万*0.09 贷:银行存款 10.9万
84785012
10/14 11:30
怎么不是➗1.09呢
84785012
10/14 11:31
公司有留底,申报时,应该体现进项不
家权老师
10/14 11:31
发票是免税的,不是9%的税率
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