问题已解决
小规模建筑劳务公司,开劳务费专票给甲方代发工资,开票时怎么做会计分录?后续收到甲方代付银行回单时怎么做会计分录呢?甲方发放的工资本月需做计提的会计分录吗?
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速问速答同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借:银行存款
贷:应收账款
甲方发放的工资本月需做计提的会计分录吗?
需要
10/14 11:37
84784966
10/14 11:40
请问老师甲方代付工资了,从劳务款里扣的,我怎么做会计分录呢
小菲老师
10/14 11:42
同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借:工程施工-劳务费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:应收账款
84784966
10/14 11:43
好的老师,请问甲方代付职工薪酬了,我们这边申报个税,就是相当于我们的成本,可以扣减企业所得税对吗?
小菲老师
10/14 11:43
同学,你好
嗯嗯,是的
84784966
10/14 11:48
老师,我填制了刚说的主营业务收入凭证后,怎么冲减成本呢?这个款发放工资了,不是相应抵扣了吗,但是在利润表中体现不出来,利润不应该是负数吗
小菲老师
10/14 11:49
同学,你好
怎么冲减成本呢?
先做到工程施工-劳务费,之后按照完工比例,结转到主营业务成本