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我们是出票方,收票是A,承兑是B,汇票金额1万是货款,把钱9千转给B,B承兑给A,剩余1000我们自己留着,算是反的优惠,这怎么做账

84784976| 提问时间:10/14 13:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,他实际欠你们的钱是多少?货款是9000吗?
10/14 13:20
84784976
10/14 13:24
9000是实际支付的金额,汇票是1万,中间1千的差额我应该挂哪里
郭老师
10/14 13:37
营业外收入里面的
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