问题已解决
老师,我们10月份红冲了一张9月份的发票,这个我们该怎么做分录,怎么做账务处理啊
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/08/79/95_avatar_middle.jpg?t=1733968385)
你好9月这个发票你们怎么做的会计分录?
2024 10/14 15:00
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 10/14 15:00
我们正常做的收入,借银行贷主营业务收入
![](https://pic1.acc5.cn/010/08/79/95_avatar_middle.jpg?t=1733968385)
暖暖老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 10/14 15:01
借主营业务收入
应交税费-应交增值税销项税
贷银行存款
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 10/14 15:03
也就是,当月红冲的我们就不用做分录处理了,但是隔月的这种红冲,我们需要根据红冲的发票,做一个相反的分录冲销一下,是吗老师
![](https://pic1.acc5.cn/010/08/79/95_avatar_middle.jpg?t=1733968385)
暖暖老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 10/14 15:06
是的你说的对的啦