问题已解决

老师,我们10月份红冲了一张9月份的发票,这个我们该怎么做分录,怎么做账务处理啊

84785037| 提问时间:2024 10/14 14:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好9月这个发票你们怎么做的会计分录?
2024 10/14 15:00
84785037
2024 10/14 15:00
我们正常做的收入,借银行贷主营业务收入
暖暖老师
2024 10/14 15:01
借主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 贷银行存款
84785037
2024 10/14 15:03
也就是,当月红冲的我们就不用做分录处理了,但是隔月的这种红冲,我们需要根据红冲的发票,做一个相反的分录冲销一下,是吗老师
暖暖老师
2024 10/14 15:06
是的你说的对的啦
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~