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老师,我们10月份红冲了一张9月份的发票,这个我们该怎么做分录,怎么做账务处理啊
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速问速答你好9月这个发票你们怎么做的会计分录?
2024 10/14 15:00
84785037
2024 10/14 15:00
我们正常做的收入,借银行贷主营业务收入
暖暖老师
2024 10/14 15:01
借主营业务收入
应交税费-应交增值税销项税
贷银行存款
84785037
2024 10/14 15:03
也就是,当月红冲的我们就不用做分录处理了,但是隔月的这种红冲,我们需要根据红冲的发票,做一个相反的分录冲销一下,是吗老师
暖暖老师
2024 10/14 15:06
是的你说的对的啦