问题已解决
老师,做账时候借应交税费-应交增值税(进项税额),但此发票不认证抵扣,需要修改做账吗?
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速问速答您好,计入待认证这个科目
2024 10/14 19:45
84785022
2024 10/14 19:47
直接把借应交税费-应交增值税(进项税额)改为应交税费-待认证.. 还是借待认证 贷进项税呢?
刘艳红老师
2024 10/14 19:48
直接把借应交税费-应交增值税(进项税额)改为应交税费-待认证
84785022
2024 10/14 19:50
好的谢谢老师。也就是实务中要记得哪张票已认证抵扣 哪张未认证抵扣
刘艳红老师
2024 10/14 19:52
认证了再转到进项里面就可以