问题已解决

老师,签订租车协议1年的时间从2024.9月到2025年8月,租金6万。9月没有收到发票,根据租车协议做了分录:借预付账款6万,贷其他应付款6万。后面几个月没有做分录,假如11月收到发票要怎么做分录?费用要怎么摊销到每个月,麻烦老师写下分录,每个月说详细点?

84784972| 提问时间:2024 10/15 08:55
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
收到11月发票,补记分录:借预付账款6万,贷银行存款6万。接着按月摊销费用,每月分录为:借管理费用(或其他相关费用)5000元,贷预付账款5000元。这样,从11月起,每月都平摊计入费用5000元。
2024 10/15 08:56
84784972
2024 10/15 09:01
老师,这个款一直不付到最后一个月才付呢,我9月做了借预付账款6万,贷其他应付款6万,11月收到发票借管理费用5000贷预付账款5000这是11月摊销的费用,那9月10月应该摊销的费用呢?也在11月做吗?
堂堂老师
2024 10/15 09:03
9月和10月的费用摊销应在实际支付时处理。具体操作如下: - 9月未摊销费用:在11月收到发票并支付时补摊,分录为:借管理费用(或其他相关费用)5000元,贷预付账款5000元。 - 10月未摊销费用:同样,在11月支付时补摊,分录为:借管理费用(或其他相关费用)5000元,贷预付账款5000元。 所以,9月和10月的费用摊销应分别在对应月份的实际支付日进行调整,通过补记分录完成。
84784972
2024 10/15 09:12
老师要是只收到发票,一直没有支付是不就在11月收到发票的时候补摊9月10月的,做借管理费用15000贷:预付账款15000,从12月每个月摊销借管理费用5000贷预付账款5000,到支付的时候借其他应付款60000贷银行存款60000,可以不
堂堂老师
2024 10/15 09:14
是的,您的理解正确。在收到发票但款项未支付的情况下,可以在11月收到发票时一次性补摊9月和10月的费用,分录为: 借管理费用15000元,贷预付账款15000元。 之后,从12月开始,每月分录为: 借管理费用5000元,贷预付账款5000元。 最后,在支付款项时,分录为: 借其他应付款60000元,贷银行存款60000元。 这样处理既符合会计原则,也准确反映了财务状况。
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