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我司和甲合作方分成6:4,我司收A客户100,甲收B客户100,甲转账给我司20,我司应该给甲开120的发票吗?分录是怎样的?

84784999| 提问时间:2024 10/15 10:06
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
首先分析发票开具情况: 你司不应该给甲开 120 的发票。因为你司只收取了 A 客户 100,甲转账给你司的 20 是基于双方合作分成的款项,并非销售货物或提供服务的对价为 120 元。 会计分录如下: (1)你司收取 A 客户 100 时: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入(假设不考虑增值税,下同)83.33(100÷1.2) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)16.67(100÷1.2×0.2) (2)甲转账给你司 20 时: 借:银行存款 20 贷:其他应付款 — 合作分成款 20 (3)期末进行合作分成结算时: 假设总的收入为你司 100 + 甲 100=200,按照 6:4 分成,你司应分得收入为 200×60% = 120,甲应分得收入为 200×40% = 80。 你司调整收入: 借:其他应付款 — 合作分成款 20 贷:主营业务收入 16.67(20÷1.2) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)3.33(20÷1.2×0.2)
2024 10/15 10:07
84784999
2024 10/15 10:19
1.2和0.2是什么?因为甲个A开了100的发票B也开了100的发票,那我们不是给甲开120的发票吗?
朴老师
2024 10/15 10:24
就是算不含税收入和税额的
84784999
2024 10/15 12:33
那不是1.01和0.01 吗
朴老师
2024 10/15 12:34
你们是小规模的吗
84784999
2024 10/15 12:35
是的,是小规模
朴老师
2024 10/15 12:52
你一共收了120对吧 你给甲公司开20 的发票 再给A客户开100的发票
84784999
2024 10/15 13:12
甲给A开了100的发票了
朴老师
2024 10/15 13:14
那你们给甲公司开120 的发票哦
84784999
2024 10/15 13:53
从收款到开票的分录是怎样的?
朴老师
2024 10/15 13:53
借银行 贷应收账款 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 这样做是最简单的
84784999
2024 10/15 14:26
麻烦老师把金额写上,不考虑增值税,分录再写一下
朴老师
2024 10/15 14:28
借银行100 贷应收账款100 借应收账款100 贷主营业务收入100 借银行20 贷应收账款20 借应收账款20 贷主营业务收入20
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