问题已解决
老师,我公司5月认证了一张10万元税金的进项发票 之后的销项都小于进项,不用交税,增值税怎么结转?谢谢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
10/15 11:08
84785012
10/15 11:11
那怎么知道还有多少留抵呢
家权老师
10/15 11:14
直接看应交税费-增值税的科目余额
84785012
10/15 11:22
明白了,谢谢老师
家权老师
10/15 11:24
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。