问题已解决

老师,我公司5月认证了一张10万元税金的进项发票 之后的销项都小于进项,不用交税,增值税怎么结转?谢谢

84785012| 提问时间:10/15 11:08
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
10/15 11:08
84785012
10/15 11:11
那怎么知道还有多少留抵呢
家权老师
10/15 11:14
直接看应交税费-增值税的科目余额
84785012
10/15 11:22
明白了,谢谢老师
家权老师
10/15 11:24
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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