问题已解决

请问如何做成本暂估呢?

84785000| 提问时间:2024 10/15 11:08
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你是发生了什么业务的收入呢?
2024 10/15 11:08
84785000
2024 10/15 11:10
销售。9月销项发票开的比较多,进项票回来的太少
84785000
2024 10/15 11:10
这个如何处理呢?
宋生老师
2024 10/15 11:11
你好,你如果只想做一个成本的话,你可以借主营业务成本-暂估,贷库存商品。
84785000
2024 10/15 11:23
那现在库存商品也没多少。因为进项票太少了
宋生老师
2024 10/15 11:24
你好,一般纳税人确实要去拿票才是真正解决问题的办法。
84785000
2024 10/15 16:16
我把十月份收到的进项票做暂估,做到9月,然后10月时候再拿钱冲这部分暂估,这样可以吧?然后暂估和冲暂估的分录分别怎么做呢?
宋生老师
2024 10/15 16:17
可以的,操作没问题,比如你借主营业务成本暂估贷应付账款。 然后10月份的时候做红字凭证冲减,再按照发票重新做。
84785000
2024 10/15 16:52
好的,谢谢
宋生老师
2024 10/15 16:52
你好,不用客气的了。
84785000
2024 10/15 16:54
那我们物业费欠20万,这个也可以先计提吗?(有催费单。还没开票)
宋生老师
2024 10/15 16:54
你好,是的,这个你平时就应该计提,只是钱还没有支付。
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