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我司和甲合作方分成6:4,我司收A客户100,甲收B客户100,甲转账给我司20,甲给A开100发票给B开100发票,我司应该给甲开120的发票吗?分录是怎样的?

84784999| 提问时间:10/15 12:35
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
根据分成比例,你司应给甲开120元发票,体现分成收益。分录为:借应收账款-甲20,贷主营业务收入20;借主营业务成本,贷应付账款-甲100。这样能准确反映交易及分成情况。
10/15 12:37
84784999
10/15 13:14
我司收的A100怎么做分录?我司给甲开票120,为什么收入计20?不记120呢?
堂堂老师
10/15 13:16
收到A客户100元时,分录为:借应收账款-A 100,贷主营业务收入 100。 你司给甲开120元发票,是因为按照分成比例(6:4),你司从总营业额中分得的份额是120元。所以收入确认为20元,因为这20元代表了你司实际从A客户的100元中获取的部分,剩余的100元属于甲公司的部分。在财务处理上,只确认你司实际获得的那部分收入,即20元。
84784999
10/15 13:55
从收款到开票的分录是怎样的?
堂堂老师
10/15 13:57
收到A客户款项时: 借:银行存款/应收账款-A 100 贷:预收账款 100 之后,按分成比例给甲开票,确认收入20元: 借:预收账款 20 贷:主营业务收入 20 同时,记录成本分配给甲: 借:主营业务成本 100 贷:应付账款-甲 100 最后,给甲开具120元发票: 借:应收账款-甲 120 贷:主营业务收入 120 整个流程体现了收入、成本和分成的会计处理。
84784999
10/15 14:28
这样不就是140的收入了吗
堂堂老师
10/15 14:32
按照6:4分成,你司实际确认的收入是100元中的20%,即20元。甲公司则确认100元中的80%,即80元。因此总收入是100元,分成后你司和甲公司的账目分别体现各自应得的20元和80元,合计仍是100元。
84784999
10/15 15:39
B客户还付了甲100呢
堂堂老师
10/15 15:42
B客户付款给甲100元,甲转给你司20元。这部分处理上: 甲转给你司时: 借:银行存款/应收账款-甲 20 贷:应收账款-甲 20 然后,甲向你司确认收入20元: 借:应收账款-甲 20 贷:主营业务收入 20 这个过程确保了交易和分成的闭环,清晰地反映了收入和成本的变动。
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