问题已解决
收到厂房租金60万发票,应该如何做账务处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学,你好
借:管理费用-租金
贷:银行存款
2024 10/15 13:25
小菲老师
2024 10/15 13:30
同学,你好
这个厂房不是你们的,不能入固定资产
小菲老师
2024 10/15 13:36
同学,你好
你这个租金是多久的?
小菲老师
2024 10/15 13:40
同学,你好
那你可以把费用分成2个季度做
小菲老师
2024 10/15 14:01
同学,你好
借:管理费用-租金 30
预付账款30
贷:银行存款 60
下个季度
借:管理费用-租金 30
贷:预付账款30
小菲老师
2024 10/15 14:13
同学,你好
你是专票,
借 制造费用 应交税费 贷其他应付款
也可以的
小菲老师
2024 10/15 14:16
那你就一个季度做30万
小菲老师
2024 10/15 14:20
同学,你好
取得发票时候,一次性做税金
小菲老师
2024 10/15 14:23
同学,你好
厂房租金60万发票,金额55.05,税额4.95
取得发票
借 制造费用 55.05/2=27.525
应交税费 4.95
贷其他应付款32.457
第二季度
借 制造费用 27.525
贷其他应付款27.525
小菲老师
2024 10/15 14:24
同学,你好
嗯嗯,是的
84784989
2024 10/15 13:29
可以直接,借固定资产 应交税费 其他应付款吗?
84784989
2024 10/15 13:35
收到发票,就要立马如费用吗 可以不这样波 这样我们这个季度费用好大
84784989
2024 10/15 13:38
2个季度吧
84784989
2024 10/15 14:00
如何 做呀 票上上个月开的
84784989
2024 10/15 14:12
但是票 的税金咋搞 60万的发票
我做的借 制造费用 应交税费 贷其他应付款
84784989
2024 10/15 14:14
现在就是 不想把费用都做在这个季度,应该咋搞 我这是一次摊销的账务处理把
84784989
2024 10/15 14:19
税金咋办 应该如何做
84784989
2024 10/15 14:21
就是那借方的科目 不含税科目怎么做呢 只做30的管理费用或者制造费用 也不能平把
84784989
2024 10/15 14:24
明白了 这样是不是就是收到发票和摊销的分录呀