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科技公司,开了技术服务费,小规模,怎么做账
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速问速答您好,(小规模纳税人)开具技术服务费发票的账务处理如下:
借:应收账款 —— 武汉宸炸运输有限公司 39600
贷:主营业务收入 39207.92
应交税费 —— 应交增值税 392.08
10/15 14:40
84785025
10/15 14:52
怎么做暂估成本账务处理
岁月静好老师
10/15 14:56
如企业成本已实际发生,但没有收到发票,可以暂估入账:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估成本。
84785025
10/15 15:05
小规模的收入中不交税的应交税费-应交增值税什么时候冲回做账?
岁月静好老师
10/15 15:09
不交的增值税,你指的是享受优惠免征的那部分吗?计入营业外收入科目。
84785025
10/15 16:15
借:营业外收入
贷:应交税费-增值税吗?
岁月静好老师
10/15 16:19
不是的,当初开票确认收入的时候,分录:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
上面这笔分录你不是已经确认过了吗?,现在因不超30万,这增值税免征,计入营业外收入,分录:
借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入
营业外收入增加应是贷方呀。你写的分录,从方向上看也知道是不对的。