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上个月申报增值税填了未开发票收入,这个月含税开票金额35922258.79,抵扣进项税额972631.44,增值税负税率为1.5%,那未开票收入这个月冲减多少?怎么计算?
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速问速答同学,你好
可以用这个公式计算
增值税负税率为1.5%= (实际交纳增值税税额÷不含税销售收入)×100%。
10/15 14:47
84785014
10/15 14:48
这个月涉足未开票收入,未开票收入这个怎么冲减
小菲老师
10/15 14:52
同学,你好
你的增值税税率是13%吗?
84785014
10/15 14:53
老师,是9点的税率
小菲老师
10/15 14:59
同学,你好
这个月含税开票金额35922258.79,销项35922258.79/1.09*0.09=2966058.07
(2966058.07-无票不含税收入*0.09-972631.44)/(35922258.79/1.09+无票不含税收入)=1.5%
无票不含税收入=94281.98
84785014
10/15 15:05
我这样计算的话是6%
小菲老师
10/15 15:06
同学,你好
你不是要冲无票收入吗?
84785014
10/15 15:08
是呀,我按照你说的无票收入金额填到这个算式里面,得出的是6%
小菲老师
10/15 15:12
同学,你好
无票不含税收入=94281988.68
84785014
10/15 15:22
老师,这个金额更离谱
小菲老师
10/15 15:34
同学,你好
不好意思,输入错误
无票不含税收入=14276986.86