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老师你好,我6月份多计提企业所得税税款6元,请问我现在如何做账呢?需要冲红吗?
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速问速答你好!你这情况需要通过“以前年度损益调整”科目进行调整。先冲减应交税费,再调增利润分配,这样就完成了账务处理。具体操作需结合会计准则和公司实际情况,确保合规。
2024 10/15 16:42
84784952
2024 10/16 10:03
老师你好,我没有夸年啊!需要用以前年度损益调整科目吗?
堂堂老师
2024 10/16 10:06
你好!既然没有跨年,你可以直接在当期的应交税费科目下做调整。借记“应交税费-企业所得税”,贷记相关损益类科目(如“所得税费用”),这样冲减多计提的税款。记得保持凭证摘要清晰。
84784952
2024 10/16 10:11
我如何写摘要好呢,
84784952
2024 10/16 10:12
这是24年6月计提的分录,现在7月份我如何写分录呢?多计提了3元
堂堂老师
2024 10/16 10:13
摘要可以写为:“冲减6月多计提的企业所得税”。7月份的分录如下:
借:应交税费-企业所得税 3元
贷:所得税费用 3元
这样记录调整分录。
堂堂老师
2024 10/16 10:15
你的摘要可以这样写:“冲减6月多计提企业所得税”。7月份的分录就是你写的那样:
借:应交税费-企业所得税 3元
贷:所得税费用 3元
这样记录调整分录是正确的。