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老师上个月暂估了20万库存商品,这个月发票只进来12万,那我这个月冲减暂估分录怎么写

84785046| 提问时间:10/15 19:18
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 之前的分录发一下
10/15 19:18
84785046
10/15 19:21
这个是上个月暂估的
小菲老师
10/15 19:23
同学,你好 借:库存商品   -12 贷:应付账款-暂估   -12 借:库存商品   12 贷:应付账款-  12
84785046
10/15 19:30
那上个月结转销售成本我要红冲吗
小菲老师
10/15 19:40
同学,你好 不用冲红
84785046
10/15 19:42
那下个月发票全部到了,金额和暂估的数字一样需要红冲
小菲老师
10/15 19:43
同学,你好 需要红冲
84785046
10/15 19:44
那分录是什么样子的
小菲老师
10/15 19:45
同学,你好 分录一样的,可以参考 借:库存商品   -12 贷:应付账款-暂估   -12 借:库存商品   12 贷:应付账款  12
84785046
10/15 19:56
暂估的,销售结转都不需要红冲吗
小菲老师
10/15 19:58
同学,你好 不用,因为就算你暂估的成本结转冲红了,发票进来一摸一样的,成本还要结转
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