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老师,我们是被**方,开个甲方发票500万,收到甲方付款400万,这个怎么做账呢?我方有又给**方转了250万,这个又怎么做账呢?感谢

84784958| 提问时间:10/15 21:11
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波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
你好,借应收账款 贷收入 应交税费 借银行存款贷应收账款 ,给**方转250万是什么钱
10/15 21:13
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