问题已解决

想再咨询一下暂估的分录,暂估10月收到的材料进项票在9月帐里,正常情况得先入原材料,再去领料,转库存商品,最后结转成本。那暂估的话分录怎么做呢?

84785000| 提问时间:10/16 09:05
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
一般是不够才去暂估啊,你都拿到了进项票,还去暂估什么呢?
10/16 09:07
宋生老师
10/16 09:07
这种情况你不需要照顾了呀,其实占股很简单的,比如你这个月成本发票少了,你直接借主营业务成本-暂估贷,应付账款暂估。
84785000
10/16 09:09
就是昨天说的买个问题。9月成本严重不够啊,所以才在暂估,老师你看昨天沟通的记录。
84785000
10/16 09:15
那是不是暂估时候不需要先原材料-库存商品- 结转成本。直接借成本带应付,下个月再红字冲会重新做?
宋生老师
10/16 09:20
你好,是的。你不是不需要搞那么复杂,直接就做一笔,后面也方便冲减。
84785000
10/16 09:22
好的,谢谢
宋生老师
10/16 09:22
你好,不用客气的了。
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