问题已解决
当月采购材料作为主营项目 9月产生2万元的费用 跟供应商合作的是次月支付上月费用 现在10月已经支付9月的费用 发票在9月底已经提前开具了 请问下老师 9月底收到的发票需要怎么写分录 10月又要怎么写分录 什么时候可以去成本
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答9月底收到发票时:
借:原材料/库存商品 2万
贷:应付账款 2万
10月支付时:
借:应付账款 2万
贷:银行存款 2万
此材料作为主营项目,成本将在产品销售后结转至主营业务成本,具体时间视产品销售情况而定。
10/16 12:00
84784983
10/16 14:04
支付后 怎么入成本 分录是
小智老师
10/16 14:08
成本结转通常发生在产品售出之后。假设9月购入的材料已在10月全部用于生产并已销售,则成本结转分录如下:
借:主营业务成本 2万
贷:原材料/库存商品 2万
具体时间需根据实际情况确定。若未销售完毕,请等待销售后再进行成本结转。