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9月份应该开票的40万发票没有开票,10月份开票了,因为9月份没有开票导致利润为负数,那想把这40万计入9月份的账上,怎么账务处理呢,对税费申报有什么影响呢
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速问速答需做发票红冲和重开处理,并调整相应会计分录。9月冲销未开票部分,10月按正常流程开票并记账。会影响9月与10月的税费申报,需在10月税期中体现调整后的收入和税金。请根据实际账务情况进行具体操作。
2024 10/16 13:28
9月份应该开票的40万发票没有开票,10月份开票了,因为9月份没有开票导致利润为负数,那想把这40万计入9月份的账上,怎么账务处理呢,对税费申报有什么影响呢
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